目 录
第一部分 bet20365网址概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 bet20365网址概况
一、主要职责
bet20365网址是省政府组成部门,主管海洋综合管理与渔业工作,年度主要工作任务如下:
(一)建设海洋经济综合试验区,实施广东海洋经济综合试验区发展规划,培育壮大海洋新兴产业。
(二)强化海洋基础建设和科技创新。
(三)推进海洋资源、海上能源和海岛开发。
(四)建设海洋生态文明示范区和美丽港湾。
(五)加强危机管理,提高应对海洋与渔业突发事件能力。
(六)加强海洋环境监测、海域使用动态监管和海洋执法监察,建立我省海洋综合管理良好新秩序。
(七)加快发展现代渔业,实施“深蓝渔业”工程,发展远洋渔业,加快渔船更新改造。
(八)加强我省标准渔港、渔塘建设,提升水产品质量、渔民权益等相关保障服务能力,推动渔业产业转型升级。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括:bet20365网址本级预算,以及纳入编制范围的下属21个单位预算。下属单位具体包括:广东省海洋工程职业技术学校(省水产技工学校)、广东省海洋与渔业技术推广总站、广东省海洋与渔业环境监测预报中心、广东省海洋渔业试验中心、广东省水生动物疫病预防控制中心、广东省惠东海龟国家级自然保护区管理局、广东省渔政总队、广东省渔政总队直属一支、广东省渔政总队直属二支、广东省渔政总队直属三支、广东省海洋与水产自然保护区管理总站(动植物救护中心)、广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局、广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处、广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局、广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局、广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局、广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处、广东连南大鲵省级自然保护区管理处、广东省海洋发展规划研究中心、广东省海洋与渔业宣传教育中心、广东省港澳流动渔民接待站。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:
bet20365网址设有办公室(政策法规处)、计划财务处、海洋综合开发协调处、海域管理处、海岛管理处、资源环境管理处、海洋预报减灾处、渔业与远洋捕捞处、水产品质量安全监管处、科技与交流合作处、人事处等处室。部门本部预算编制97个,其中行政编制85个,机关服务中心编制9个,工会委员会编制3个。财政供给的离退休人员115 人,其中离休11人,退休104人。列入部门预算编制的21个下属单位的预算编制707人,财政供给的离退休人员169人,其中离休3人,退休166人。
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
(一)收入预算
2018年收入预算42840.51万元,比上年增加15028.08万元,增加54.03%,主要是人员经费增加和2018年将海洋管理事业费、海洋环境与渔业资源监测等项目经费纳入本次预算下达。其中:一般预算42240.51万元,预算外收入600万元。
(二)支出预算
2018年支出预算42840.51万元,比上年增加15028.08万元,增加54.03%,主要是人员经费增加和2018年将海洋管理事业费、海洋环境与渔业资源监测等项目经费纳入本次预算下达。其中:一般预算42240.51万元,预算外收入600万元。
2018年支出预算按用途划分,基本支出预算18850.67万元,占44%,比上年增加2509.98万元,增长15.36%。其中:工资福利支出14602.95万元,对个人和家庭的补助2477.56万元,一般商品和服务支出1735.16万元,其他资本性等支出35万元;项目支出预算23989.84万元,占56%,比上年增加12518.1万元,增加109.12%。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年bet20365网址“三公”经费预算安排447.12万元,比上年减少0.39万元,下降0.08%,主要原因是我厅严格按照国家、省有关履行节约的规定,严控“三公”经费,做到只减不增。我厅主要通过建章立制,明确车辆管理、公务接待、出国出境等管理,严格控制公务接待范围,严格出差及用车审批,严格控制出访活动,有效减少了“三公”经费的开支。其中因公出国费111.56万元,比上年减少0.06万元,下降0.05%,主要原因是严格出国出境管理,严格控制出访活动;公务车购置及运行维护费275.21万元,比上年减少0.03万元,下降0.01%,主要原因是我厅明确车辆管理,严格出差及用车审批;公务接待费60.35万元,比上年减少0.3万元,下降0.49%,主要原因是我厅严格控制公务接待范围。
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排1200.16万元,比上年减少732.18万元,下降37.89%,主要原因是相关政策调整,列支对个人和家庭的补助比例增加,商品服务支出比例减少。其中:办公费69.83万元,印刷费13.5万元,邮电费50.55万元,差旅费89.9万元,会议费9.1万元,福利费103.75万元,日常维修费60.15万元,专用材料及一般设备购置费30.3万元,办公用房水电费114.66万元,办公用房物业管理费34.36万元,公务用车运行维护费89.31万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排4879.67万元,其中:货物类采购预算1579.41万元,工程类采购预算191万元,服务类采购预算3109.26万元等。我厅主要根据《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》等政策规定执行,对使用财政性资金采购集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为依法实施政府采购。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年6月30日,本部门占有使用国有资产总体情况为:资产总额151222.78万元,分布构成情况为:流动资产48908.05万元,固定资产26989.29万元,长期投资50万元,在建工程72461.64万元,无形资产2638.8万元,其他资产175万元。公务用车30辆,执行用车17辆,特种专业技术用车8辆,其他用车15辆。
六、预算绩效信息公开情况
2018年我厅预算绩效主要工作目标有:全面梳理和优化支出流程,健全预算编制和执行相适应制度,突出重点,认真抓好大额重点项目支出,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,力争2018年整体支出、专项资金支出目标达到100%。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
(三)非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国家资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
(四)海洋渔业:包括海水养殖、海洋捕捞、海洋渔业服务业和海洋水产品加工等活动。
(五)海洋经济:是开发、利用和保护海洋的各类产业活动,以及与之相关联活动的总和。
(六)海洋产业:是开发、利用和保护海洋所进行的生产和服务活动,包括海洋渔业、海洋油气业、海洋矿业、海洋盐业、海洋化工业、海洋生物医药业、海洋电力业、海水利用业、海洋船舶工业、海洋工程建筑业、海洋交通运输业、滨海旅游业等主要海洋产业,以及海洋科研教育管理服务业。
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